质量体系内审计划
审核目的:根据公司质量手册和程序文件要求,对正在运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否持续有效,并为质量管理体系的改进提供依据。
审核依据:1、so9001:20xx不适用条款:2、公司质量管理体系文件、相关制度;3、适用的法律、法规;4、产品标准、产品认证规定等
审核范围:审核对象:质量管理工作各职能部门 本次审核涉及的产品有:xx
审核安排:审核时间:若有特殊情况,审核时间可延迟,合理安排审核时间及人员,一星期内必须完成审核。
审核策划:1、总经理任命审核组长;2、审核组长组建审核小组,策划审核安排和过程;3、组织内部审核,原则上审核员不得审核自身工作;4、完成审核报告,发出不符合项报告;5、验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合项。
编制: xx 审核:xx 批准:xx
审核目的:按策划的时间间隔进行内部质量管理体系审核,验证公司质量管理体系与审核准则的符合程度,确定其实施的有效性,发现不合格采取纠正措施,实现持续改进,迎接中国方圆标志认证中心来公司监督审核.
审核范围:本公司锤式破碎机的生产制造、维修服务和煤矿用截齿、煤机配件的生产,本公司所属有关职能部门和生产车间,以及采用的gb/t19001-2008标准
审核依据:1、gb/t19001-2008标准;2、公司质量管理体系文件;3、适用法律法规及行业管理规定;4、合同或其他
审核组:xxxxx
审核频次及时间安排:一、审核频次1、本公司质量管理体系在2012年4月下旬进行第一次内审。2、在方园认证中心监督审核通过后进行第二次内审。二、审核方式和方法1、本年度的内部质量管理体系审核采用集中式的审核方法进行审核;2、审核时按部门进行,对本部门归口管理和实施的标准条款重点进行审核,在审核时关注相关条款的审核;3、在审核过程中采取随机抽样方法进行审核;4、审核中采用过程审核方法进行审核。三、对审核的要求1、审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性;2、参加审核的审核员不得审核自己的工作。
发放范围:公司领导和各有关部门
备注:xx 批准:xx 审核组长:xx年xx月xx日
被审核部门名称:生产科
内审目的:检查质量体系运行的符合性、有效性,保证质量体系正常运行。
内审日期20xx.11.6
内审地点:生产科
内审组成员:张海燕凡亭亭吴晓凤
内审工作安排:
日期时间
20xx.11.6
8:30~8:40预备会议
8:40~8:50首次会议
1、参加首次会议人员签到2、内审工作:①内审组长介绍成员及分工,被审核方介绍有关人员②内审组长介绍审核依据、程序、方法、要求等③被审核方介绍体系建立和运行的基本情况、确认准备工作,并指定联络员