年度产品审核计划(2)
时间: 04-29
作者:韩晗
栏目:工作计划
时间:20xx年x月x日
审核组对各部门进行审核。具体时间另行通知。
审核组采取听、问、查、看的方法,听取各部门运行情况汇报,现场提问,查文件、查现场、查记录,看过程、看方法、看控制、看结果。
每次现场审核结束后,审核组组长召集审核组成员会议,讨论审核结果,确认不合格项,并填写“不合格项报告”。
5.3末次会议
时间:20xx年x月x日
审核组组长主持召开末次会议,宣布审核结果,提出制定纠正措施的建议。
参加末次会议的人员与首次会议相同。
6、审核内容
各部门均要审核的内容主要包括(数码为《质量手册》的条款号):
——0.4.1质量方针;
——0.4.2质量目标;
——3.0职能与权限;
——4.2.3文件控制;
——4.2.4质量记录。
审核目的:通过内部审核发现并解决问题,促进各部门间的交流合作,提高公司的管理水平,使质量管理体系、haccp体系文件不断完善,以保持其持续有效性。
审核范围:公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。
审核频次:每年两次,上、下半年各一次。
审核依据:1、 公司质量管理体系文件 2、 相关的法律法规及标准 3、 iso9000:20xx标准 4、 haccp体系文件标准 5、 有关顾客提供的要求
审核活动安排:第一次审核:20xx年2 月份 第二次审核:20xx年10月份