财务收支审计实施方案(5)
时间: 08-22
作者:林萍
栏目:方案
2、不准由被审计单位安排住宿。
3、不准随意使用被审计单位的交通工具。
4、不准参加被审计单位安排的旅游和用公款支付的营业性场所的娱乐、联欢等活动。
5、不准接受被审单位以任何名义给予的钱、物和有价证券。
6、不准向被审计单位提出与审计工作无关的要求。
九、预定的审计工作起讫日期:
1、发送审计通知书时间:5月18日
2、预定实施现场审计时间:5月22日—6月3日
3、复核和汇总时间:6月4日—6月6日
4、编写审计报告时间:6月7日—6月9日
5、征求被审计单位意见时间:6月xx日
6、采纳被审计单位意见并修改审计报告时间:6月20日
7、向审计机关提交审计报告时间:6月21日
8、代拟审计结论性文书时间:6月23日
十、审计组成员分工
xxx(分管领导):协调与被审计单位关系。
xxx(部门负责人):复核审计证据、报告。
xxx(审计组组长):
1、负责往来款项的审计监督,主要对暂存款、暂付款、其他应收款、其他应付款进行审计。
2、负责对对被审单位下属独立核算单位即各村小的财务收支进行抽样审计。
3、复核审计工作底稿,并撰写审计报告及决定。
4、审计档案的立卷归档。
xxx(审计组成员):负责对资金审计监督,主要是对事业收入、事业支出、与上级往来及结余各项目进行审计。